政协市委员会办公室2025年度部门预算
日期:2025-04-06 | 作者: 安博体育官网下载APP
(一)负责市政协全员会议、常委会议、主席会议、秘书长办公会议和以市政协名义召开的各种会议会务工作。
(二)负责实施市政协全员会议、常委会议、主席会议决议、决定,并负责督促、检查。
(三)负责起草市政协全员会议、常委会议、有关政协工作会议和其他重要会议、活动的文稿。
(四)负责协助做好在的全国、自治区政协委员的服务工作。负责市政协委员的服务、联系、管理等工作
(五)负责联系市委、市人大、市政府有关部门,联系各县(区)政协、工商联和其他政协组成单位,协调有关工作。
(六)负责协调各专门委员会的工作。负责保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关各类活动的组织、服务工作。负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的视察调研报告、大会发言、建议案等,收集、反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访。会同有关部门督促办理政协委员的意见、建议和提案。
(七)研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议。
(十)负责市政协机关及所属事业单位党群、纪检、干部人事机构编制、财务管理、资产管理、内部审计、综合统计、安全保卫、后勤保障和离退休人员管理等工作。负责本级政协干部、委员的培训工作。
(十一)承办市政协常委会、主席会议以及市政协领导交办的其他事项。
(一)提案委员会。负责起草提案工作报告、提案审查报告并向市政协全员会议报告。制定和实施本委年度工作规划,负责向市政协主席会议、常委会议报告工作。负责提案的收集、整理、翻译、审查立案、交办、催办、督办、答复、归档、评选表彰等工作。负责组织完成本委牵头的各项会议、调研视察及专题协商议政等活动。负责所联系界别委员界别活动各项工作,负责与自治区政协提案委员会的日常联络工作,负责指导各县(区)政协提案相关工作。
(二)经济资源环境农业农村委员会。制定和实施本委工作规划,向市政协主席会议、常委会议报告工作。负责组织完成本委牵头的各项会议活动等工作。负责所联系界别委员界别活动各项工作。组织委员围绕全市经济、资源环境、农业农村方面积极参政议政,就人民群众普遍关心的难点热点问题深入开展调研视察活动和专题协商议政活动,并提出意见、建议、提案。对有关部门贯彻落实党委政府关于经济、资源环境、农业农村方面的决策部署情况做民主监督,督促有关问题有效解决。负责与自治区政协职能相关专委会的日常联络工作。
(三)社会教科文卫体委员会。制定和实施本委工作规划向市政协主席会议、常委会议报告工作,负责组织完成本委牵头的各项会议活动等工作。负责所联系界别委员界别活动项工作。组织委员围绕全市社会、教育、科学、文化、卫生、体育方面积极参政议政,就人民群众普遍关心的难点热点问题深入开展调研视察活动和专题协商议政活动,并提出意见、建议提案。对有关部门贯彻落实党委政府关于社会、教育、科学文化、卫生、体育方面的决策部署情况做民主监督,督促有关问题有效解决。负责与自治区政协职能相关专委会的日常联络工作。
(四)文史民族宗教法制委员会。制定和实施本委工作规划,市政协主席会议、常委会议报告工作。负责组织完成每本委牵头的各项会议活动等工作。负责所联系界别委员界别活动各项工作。负责开展近代史、现代史资料及重大历史事件、重要历史人物回忆、民俗文化等资料的征集、研究和出版工作。负责保管好政协现有古籍及其他文史资料,充分挖掘其价值。负责组织委员围绕全市民族、宗教、法制方面积极参政议政,就人民群众普遍关心的难点热点问题深入开展调研视察活动和专题协商议政活动,并提出意见、建议、提案。负责对有关部门贯彻落实党委关于民族宗教、法制方面的决策部署情况做民主监督,负责与自治区政协职能相关专委会的日常联络工作,负责指导各县(区)政协文史资料征集工作。
根据《中国人民政治协商会议章程》《市委办公室关于印发〈中国人民政治协商会议市委员会机关职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》(拉委办发[2019]69号),设置中国人民政治协商会议市委员会内设机构。
1.中国人民政治协商会议市委员会(以下简称市政协)是市委领导的多党合作和政治协商重要机构,市政协设1个办事机构:市政协办公室,正县级。无下属单位,2025年度预算公开为政协市委员会办公室机关。
2.市政协设4个专门委员会,即:提案委员会、经济资源环境农业农村委员会、社会教科文卫体委员会、文史民族宗教法制委员会,均为正县级。
3.市政协办公室和专门委员会设下列内设机构:即:秘书科、行政联络科、政工人事科、专门委员会综合科和后勤服务中心。
4.市政协机关人员编制29名。县级领导职数12名,(办公室4名;专门委员会各2名,共8名),科级领导职数6名。
6.根据《市机关改革方案》精神,经市委编委2024年第2次会议研究,并报十届市委常委会90次会议同意,设立市政协理论研究中心(拉机编发【2024】57号),为市政协市所属事业单位,正科级,核定事业编制8名,其中科级领导职数3名(1正2副),专业方面技术岗位5名。
2025年收支总预算3499.43万元,3,290.22万元,(比上年增长6.36%)。收入全部为一般公共预算拨款收入3499.43万元,无政府性基金预算拨款和上年结转资金。支出包括:一般公共服务支出2,698.07万元、社会保障和就业支出411万元、卫生健康支出174.47万元、住房保障支出215.89万元。
2025年收入预算3499.43万元,为一般公共预算拨款收入3499.43万元,占收入100%。
2025年财政拨款收支总预算3499.43万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入3499.43万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出2,698.07万元、社会保障和就业支出411万元、卫生健康支出174.47万元、住房保障支出215.89万元。
2025年一般公共预算当年拨款3499.43万元,比2024年预算执行数增加209.21万元,增长5.98%。根本原因:2025年提高食堂补助、增加部门项目公务用车购置和市委政协工作会议等。
2025年一般公共服务支出2,698.07万元,占总支出77.1%;社会保障和就业支出411万元,占总支出11.74%;卫生健康支出174.47万元,占总支出4.99%;住房保障支出215.89万元,占总支出6.17%。
1、一般公务服务支出(201)政协事务(02)行政运行(01)2,253.28万元2,135.08万元,比2024年预算增加118.2万元,增长5.25%,主要是2025年新编8名,5名已到岗,以及调入7名,调出及退休人员4名等人员类资金增加,以及提高食堂补助等。
2、一般公务服务支出(201)政协事务(02)一般行政管理事务(02)117.81万元69.73万元,比2024年预算数增加48.08万元,增长5.25%,主要是为单位机动经费基数从43万元提高到88万元,党建与上年持平。
3、一般公务服务支出(201)政协事务(02)政协会议(04)30万元,与2024年预算持平。
4、一般公务服务支出(201)政协事务(02)委员视察(05)委员活动经费0万元,比2024年预算减少53.2万元,下降100%,主要是2025年委员活动经费纳入存量资金。
5、一般公务服务支出(201)政协事务(02)参政议政(06)16万元,比2024年预算减少15万元,下降93.75%,主要是2024年委员履职保障经费纳入存量资金,提案经费减少4万元。
6、一般公务服务支出(201)政协事务(02)其他政协事务(99)218.21万元,比2024年预算数减少74.4万元,下降34.1%,主要是2025年党外人士生活补助资金纳入存量,职工周转房改造项目待付质保金。
7、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)287.78万元,比2024年预算数增加29.98万元,增长10.42%,根本原因是2025年人员增加。
8、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)120万元,与2024年预算数增加52.5万元,增长43.75%,根本原因是2025年到龄退休人员可能比上年有所增加。
9、社会保障和就业支出(208)社会福利(10)老年福利(02)此预算为高龄老人补贴3.22万元,与2024年预算数增加0.06万元,增长1.86%,根本原因是2024年年中清算时增加70岁老人1名。
10、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)职工基本医疗保险缴费174.47万元,比2024年预算数增加50.4万元,增长28.89%,根本原因是2025年人员增加。
11、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)35.97万元,比2024年预算数增加3.74万元,增长10.4%,根本原因是2025年人员增加。
(1)、人员经费2809.13万元:工资福利支出2,750.60万元;(基本工资410.12万元、津贴补贴1,251.40万元、奖金137.13万元);机关事业单位养老保险缴费287.78万元;职业年金120万元;职工基本医疗保险缴费138.50万元;公务员医疗补助35.97万元;其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险01.8万元;住房公积金215.89万元;其他工资福利支出152.01万元(加班补助18.9万元、休假探亲费132.87万元、独生子女费0.24万元);对个人和家庭的补助58.53万元(维稳值班补助15.12万元、电线万元、干部职员体检费12.71万元、高龄老人补贴3.22万元、子女探亲交通费5万元)。
(2)、公用经费245.51万元,最重要的包含(以下内容根据部门详细情况进行填列):商品和服务支出245.51万元(办公费7.09万元、水费6.50万元、电费18万元、差旅费13万元、公务接待费4万元、劳务费36.1万元、工会经费33.23万元、公务用车运行维护费51万元、其他商品和服务支出72.59万元其中包含食堂补助65.52万元)。
2025年“三公”经费预算数为100万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费96万元(存量资金委员活动经费内安排4万元),公务接待费4万元。2025年“三公”经费预算与2024年增加36万元,主要是2025年将购置2台车辆
2025年因公出国(境)0团组、0人,公务用车购置2辆、保有19辆,2024年度机关事务局核编19辆。2024年预计国内公务接待30批次、290人(视详细情况),经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《市公务接待管理办法》相关规定。
机关运行经费是指各部门的公用经费(商品服务支出),2025年机关运行经费财政拨款预算245.51万元,比2024年预算数209.05万元,增加36.46万元,增长14.85%,主要是提高食堂补助和工会经费。
2024年度预算安排政府采购项目7.38万元,用于周转房维修改造项目质保金。
截止2025年12月底,共有车辆17辆,其中,地级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)10辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业方面技术用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是机动用车及委员视察、接待等车辆。单位价值50万元以上通用设备13台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,资金3499.43万元,其中:中央转移支付资金0万元,地方资金3499.43万元。实行绩效目标管理项目19个总金额444.79万元,分别是:1、周转房维修改造资金7.38万元占年初项目支出预算总额的1.66%;2、政协会议经费30万元占年初项目支出预算总额的6.74%;3、三大节日慰问经费10.14万元占年初项目支出预算总额的2.28%;4、机动经费88万元占年初项目支出预算总额的19.78%;5、政协工作会议经费47.33万元占年初项目支出预算总额的10.64%;6、提案工作经费16万元占年初项目支出预算总额的3.6%;7、用氧工作经费11.84万元占年初项目支出预算总额的2.66%;8、食堂运行经费50万元占年初项目支出预算总额的11.24%;9、河长制工作经费3.8万元占年初项目支出预算总额的0.85%;10、文史资料征集编撰经费66万元占年初项目支出预算总额的14.84%;11、党建经费29.81万元占年初项目支出预算总额的6.7%;12、“59.3.28”离退休干部慰问金1.4万元占年初项目支出预算总额的0.31%;13、公益性岗位工会经费0.93万元占年初项目支出预算总额的0.21%;14、地级干部联系点三大节日慰问经费8.8万元占年初项目支出预算总额的1.98%;15、委员履职宣传活动经费10万元占年初项目支出预算总额的22.25%;16、公务用车购置项目36万元占年初项目支出预算总额的8.09%;17、离退休党支部活动经费5.32万元占年初项目支出预算总额的1.2%;18、政协供氧项目20.54万元占年初项目支出预算总额的4.62%;19、驻村办实事经费1.5万元占年初项目支出预算总额的0.34%
三、事业单位营收:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位营收”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责紧密关联的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。
八、基本支出:指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
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